미래에셋대우‧KB증권 등 합병·대형 증권사 내부리스크관리 집중 점검
미래에셋대우‧KB증권 등 합병·대형 증권사 내부리스크관리 집중 점검
  • 김자혜 기자
  • 승인 2017.02.15 16:02
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민병현 금감원 부원장보, 리스크관리와 내부통제 전사적 시스템 구축 중요
민병헌 금융감독원 부원장보는 15일 기자브리핑에서 “합병 증권사가 시너지효과를 창출하기 위해서는 리스크관리와 내부통제에 관한 전사적 시스템 구축이 중요하다”며 “올해 미래에셋대우나 KB증권 등 합병·대형 증권사의 내부리스크관리 부문에 대해 집중 점검에 나선다”고 밝혔다.

(금융경제신문 김자혜 기자) 금융감독원이 올해 미래에셋대우나 KB증권 등 합병·대형 증권사의 내부리스크관리 부문에 대해 집중 점검키로 했다. 또한 조선, 해운 등 부실 우려 업종의 편입 비중이 큰 자산운용 펀드에 대해서도 중점적으로 들여다 볼 계획이다.

민병현 금감원 부원장보는 15일 “합병 증권사가 시너지효과를 창출하기 위해서는 리스크관리와 내부통제에 관한 전사적 시스템 구축이 중요하다”며 이같이 밝혔다.

이어 민 부원장보는 “합병 이슈가 없는 대형 증권사도 신규업무 영위에 따른 리스크 확대가 불가피할 것으로 예상된다”며 “리스크관리와 내부통제실태 점검을 통해 시스템리스크 전이가능성을 예방해야 한다”고 주문했다.

민 부원장보는 최근 불거진 조선·해운 부실 사태로 부실 우려 자산의 편입비중이 높은 펀드, 차입형 토지신탁의 운용실태와 리스크 대응 방안에 대해서도 점검하겠다는 방침도 내놨다.

그는 “조선·해운뿐 아니라 미국의 기준금리 인상, 글로벌 불확실성 확대 등으로 투자자산의 가격이 떨어지고 유동성 리스크가 커질 것”이라며 “자산운용사의 부동산, 특별자산펀드 운용과정의 적정성도 살피겠다”고 말했다.

또 민 부원장보는  투자자보호의 일환으로 복잡한 구조의 해외투자증권·펀드의 투자권유·판매 과정에서의 불법행위와 고객 수수료 체계 적정성 등에 대해서도 점검할 계획이라고 밝혔다.

민 부원장보는 “해외투자펀드의 경우 환율, 글로벌 경제와 맞물려 있어서 국내투자펀드에 비해 투자자가 상품 구조를 이해하거나 예측하기 어려운 측면이 있다”며 “예상 수익률만 보고 투자했다가 손실을 보는 등의 투자자 피해를 최소화하기 위해 판매과정에서 충분한 설명이 있었는지 등을 점검하겠다”고 말했다.

김자혜 기자  kimja@fetimes.co.kr


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